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南昌市建设工程消防事务中心2023年单位决算

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南昌市建设工程消防事务中心2023年度单位决算

目    录

第一部分  南昌市建设工程消防事务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 南昌市建设工程消防事务中心概况

一、单位主要职责

南昌市建设工程消防事务中心是ATM娱乐(中国)官方网站 下属全额拨款事业单位,主要职责是:承担为全市消防工程施工过程的监督管理以及验收现场评定提供技术服务;协助局机关对消防工程的建设单位、施工单位、监理单位、设计单位、消防技术服务机构进行监督管理的有关事务性工作等职责。

二、机构设置及人员情况

本单位设立5个内设机构,分别是:党政办公室、验收一室、验收二室、技术保障室、执法监督室。

本单位年末在职人员16人,离退休人员0人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2023年度单位决算表


收入支出决算总表

公开01表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

248.51

一、一般公共服务支出

32

二、政府性基金预算财政拨款收入

2

二、外交支出

33

三、国有资本经营预算财政拨款收入

3

三、国防支出

34

四、上级补助收入

4

四、公共安全支出

35

五、事业收入

5

五、教育支出

36

六、经营收入

6

六、科学技术支出

37

七、附属单位上缴收入

7

七、文化旅游体育与传媒支出

38

八、其他收入

8

八、社会保障和就业支出

39

8.23

9

九、卫生健康支出

40

10

十、节能环保支出

41

11

十一、城乡社区支出

42

232.05

12

十二、农林水支出

43

13

十三、交通运输支出

44

14

十四、资源勘探工业信息等支出

45

15

十五、商业服务业等支出

46

16

十六、金融支出

47

17

十七、援助其他地区支出

48

18

十八、自然资源海洋气象等支出

49

19

十九、住房保障支出

50

8.24

20

二十、粮油物资储备支出

51

21

二十一、国有资本经营预算支出

52

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

53

23

二十三、其他支出

54

24

二十四、债务还本支出

55

25

二十五、债务付息支出

56

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

57

本年收入合计

27

248.51

本年支出合计

58

248.51

使用非财政拨款结余

28

结余分配                

59

年初结转和结余

29

年末结转和结余                               

60

30

61

总计

31

248.51

总计

62

248.51

注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。


收入决算表

公开02表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

248.51

248.51

208

社会保障和就业支出

8.23

8.23

20805

行政事业单位养老支出

8.23

8.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23

212

城乡社区支出

232.05

232.05

21203

城乡社区公共设施

232.05

232.05

2120399

其他城乡社区公共设施支出

232.05

232.05

221

住房保障支出

8.24

8.24

22102

住房改革支出

8.24

8.24

2210201

住房公积金

7.90

7.90

2210203

购房补贴

0.34

0.34

注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

公开03表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

248.51

248.51

208

社会保障和就业支出

8.23

8.23

20805

行政事业单位养老支出

8.23

8.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23

212

城乡社区支出

232.05

232.05

21203

城乡社区公共设施

232.05

232.05

2120399

其他城乡社区公共设施支出

232.05

232.05

221

住房保障支出

8.24

8.24

22102

住房改革支出

8.24

8.24

2210201

住房公积金

7.90

7.90

2210203

购房补贴

0.34

0.34

注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

收     入

支     出

项    目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

国有资本经营预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

5

一、一般公共预算财政拨款

1

248.51

一、一般公共服务支出

33

二、政府性基金预算财政拨款

2

二、外交支出

34

三、国有资本经营预算财政拨款

3

三、国防支出

35

4

四、公共安全支出

36

5

五、教育支出

37

6

六、科学技术支出

38

7

七、文化旅游体育与传媒支出

39

8

八、社会保障和就业支出

40

8.23

8.23

9

九、卫生健康支出

41

10

十、节能环保支出

42

11

十一、城乡社区支出

43

232.05

232.05

12

十二、农林水支出

44

13

十三、交通运输支出

45

14

十四、资源勘探工业信息等支出

46

15

十五、商业服务业等支出

47

16

十六、金融支出

48

17

十七、援助其他地区支出

49

18

十八、自然资源海洋气象等支出

50

19

十九、住房保障支出

51

8.24

8.24

20

二十、粮油物资储备支出

52

21

二十一、国有资本经营预算支出

53

22

二十二、灾害防治及应急管理支出

54

23

二十三、其他支出

55

24

二十四、债务还本支出

56

25

二十五、债务付息支出

57

26

二十六、抗疫特别国债安排的支出

58

本年收入合计

27

248.51

本年支出合计

59

248.51

248.51

年初财政拨款结转和结余

28

年末财政拨款结转和结余

60

一、一般公共预算财政拨款

29

61

二、政府性基金预算财政拨款

30

62

三、国有资本经营预算财政拨款

31

63

总计

32

248.51

总计

64

248.51

248.51

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项    目

本年支出合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

248.51

248.51

208

社会保障和就业支出

8.23

8.23

20805

行政事业单位养老支出

8.23

8.23

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

8.23

8.23

212

城乡社区支出

232.05

232.05

21203

城乡社区公共设施

232.05

232.05

2120399

其他城乡社区公共设施支出

232.05

232.05

221

住房保障支出

8.24

8.24

22102

住房改革支出

8.24

8.24

2210201

住房公积金

7.90

7.90

2210203

购房补贴

0.34

0.34

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。


一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

206.18

302

商品和服务支出

22.82

307

债务利息及费用支出

30101

基本工资

112.98

30201

办公费

8.80

30701

国内债务付息

30102

津贴补贴

0.67

30202

印刷费

0.21

30702

国外债务付息

30103

奖金

17.54

30203

咨询费

4.00

30703

国内债务发行费用

30106

伙食补助费

30204

手续费

30704

国外债务发行费用

30107

绩效工资

0.04

30205

水费

310

资本性支出

19.51

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

30206

电费

31001

房屋建筑物购建

30109

职业年金缴费

30207

邮电费

31002

办公设备购置

19.51

30110

职工基本医疗保险缴费

30208

取暖费

31003

专用设备购置

30111

公务员医疗补助缴款

30209

物业管理费

31005

基础设施建设

30112

其他社会保障缴费

30211

差旅费

4.15

31006

大型修缮

30113

住房公积金

32.39

30212

因公出国(境)费用

31007

信息网络及软件购置更新

30114

医疗费

30213

维修(护)费

0.04

31008

物资储备

30199

其他工资福利支出

42.57

30214

租赁费

31009

土地补偿

303

对个人和家庭的补助

30215

会议费

31010

安置补助

30301

离休费

30216

培训费

310111

地上附着物和青苗补偿

30302

退休费

30217

公务接待费

31012

拆迁补偿

30303

退职(役)费

30218

专用材料费

31013

公务用车购置

30304

抚恤金

30224

被装购置费

31019

其他交通工具购置

30305

生活补贴

30225

专用燃料费

31021

文物和陈列品购置

30306

救济费

30226

劳务费

2.00

31022

无形资产购置

30307

医疗费补助

30227

委托业务费

31099

其他资本性支出

30308

助学金

30228

工会经费

0.33

312

对企业补助

30309

奖励金

30229

福利费

31201

资本金注入

30310

个人农业生产补贴

30231

公务用车运行维护费

31203

政府投资基金股权投资

30311

代缴社会保险费

30239

其他交通费用

31204

费用补贴

30399

其他对个人和家庭的补助支出

30240

税金及附加费用

31205

利息补贴

30299

其他商品和服务支出

3.28

31299

其他对企业补助

399

其他支出

39907

国家赔偿费用支出

39908

对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

39909

经常性赠与

39910

资本性赠与

39999

其他支出

人员经费合计

206.18

公用支出合计

42.33

注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项    目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

229

其他支出

22904

其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

2290401

其他政府性基金安排的支出

注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。


国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项    目

合计

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

223

国有资本经营预算支出

22399

其他国有资本经营预算支出

2239999

其他国有资本经营预算支出

注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。


财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

金额单位:万元

项目

栏次

年初预算数

全年预算数

决算数

行次

1

2

3

一、“三公”经费支出

1

1.50

1.因公出国(境)费

2

2.公务用车购置及运行维护费

3

(1)公务用车购置费

4

(2)公务用车运行维护费

5

3.公务接待费

6

1.50

(1)国内接待费

7

——

——

其中:外事接待费

8

——

——

(2)国(境)外接待费

9

——

——

二、相关统计数

10

——

——

——

1.因公出国(境)团组数(个)

11

——

——

2.因公出国(境)人次数(人)

12

——

——

3.公务用车购置数(辆)

13

——

——

4.公务用车保有量(辆)

14

——

——

5.国内公务接待批次(个)

15

——

——

其中:外事接待批次(个)

16

——

——

6.国内公务接待人次(人)

17

——

——

其中:外事接待人次(人)

18

——

——

7.国(境)外公务接待批次(个)

19

——

——

8.国(境)外公务接待人次(人)

20

——

——

注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。

2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出


国有资产占用情况表

公开10表

单位:南昌市建设工程消防事务中心

2023年度

单位:台、辆、套

项  目

栏次

决算数

一、车辆数合计(台、辆)

1

0

1.副部(省)级及以上领导用车

2

0

2.主要负责人用车

3

0

3.机要通信用车

4

0

4.应急保障用车

5

0

5.执法执勤用车

6

0

6.特种专业技术用车

7

0

7.离退休干部服务用车

8

0

8.其他用车

9

0

二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套)

10

0

注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。

2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。


第三部分  2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计248.51万元;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元;本年收入合计248.51万元。2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。

本年收入的具体构成:财政拨款收入248.51万元,占100.00%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入0.00万元,占0.00%。 

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计248.51万元,其中本年支出合计248.51万元,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理;结余分配0.00万元,年末结转和结余0.00万元,2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。

本年支出的具体构成:基本支出248.51万元,占100.00%;项目支出0.00万元,占0.00%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数132.12万元,决算数248.51万元,完成年初预算的188.09%。其中:

(一)社会保障和就业支出(类)年初预算数8.23万元,决算数8.23万元,完成年初预算的100.00%。

(二)城乡社区支出(类)年初预算数115.66万元,决算数232.05万元,完成年初预算的200.63%。预决算差异主要原因:年中追加增人增资资金导致。

(三)住房保障支出(类)年初预算数8.24万元,决算数8.24万元,完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出248.51万元,其中:

(一)工资福利支出206.18万元,2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。增人增资。

(二)商品和服务支出22.82万元,2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。

(三)对个人和家庭补助支出0.00万元,2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。

(四)资本性支出19.51万元,2022年无决算数,主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数0.00万元,决算数0.00万元;其中:

(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:本单位今年无此项开支。主要原因:本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次,主要是:本单位今年无此项开支。

(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:

公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

(三)公务接待费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。全年国内公务接待0批,累计接待0人次。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元,主要原因:本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位,故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额18.57万元,其中:政府采购货物支出15.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2.67万元。授予中小企业合同金额18.57万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额16.64万元,占授予中小企业合同金额的89.6%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。无项目经费。    

(二)单位决算中项目绩效自评情况。

本单位为新成立单位,2023年才开始纳入部门预算管理。无项目经费。

第四部分  名词解释

一、收入科目

财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

(一)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出;

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(三)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金;

(四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、相关专业名词

(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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