ATM娱乐(中国)官方网站 2023年度单位决算
目 录
第一部分 ATM娱乐(中国)官方网站 概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注:本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 ATM娱乐(中国)官方网站 概况
一、单位主要职责
ATM娱乐(中国)官方网站 是主管住房和城建工作的市政府组成部门,主要职责是:贯彻落实党中央关于住房和城乡建设工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设工作的集中统一领导;贯彻执行国家、省有关住房和城乡建设工作的法律法规,组织拟订全市住房和城乡建设发展战略、中长期规划、年度计划并组织实施;起草全市住房和城乡建设方面的地方性法规、规章草案;指导县、区住房和城乡建设工作。负责贯彻落实国家房地产市场管理法律法规及有关调控政策,拟订全市房地产市场管理政策;负责建立和完善房地产市场预警预报系统,对全市房地产市场动态进行监测和分析等。
二、机构设置及人员情况
本单位设立18个科室,包括办公室、组织人事科、计划财务
审计科、住房保障科,开发管理科、征收管理科、市场管理科、物业管理科、勘察设计科、建筑节能与科技科、村镇建设科、建筑业管理科、建筑监管科、政策法规科、重点工程科、建设工程消防管理科、城市更新科、审批服务科。
本单位年末在职人员68人,离退休人员1人(不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员),其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员72人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
公开01表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收入 |
支出 |
||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
决算数 |
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
||
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
7,090.70 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
20.00 |
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
2,366.17 |
二、外交支出 |
33 |
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
三、国防支出 |
34 |
||
四、上级补助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
35 |
||
五、事业收入 |
5 |
五、教育支出 |
36 |
||
六、经营收入 |
6 |
六、科学技术支出 |
37 |
||
七、附属单位上缴收入 |
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
||
八、其他收入 |
8 |
7.22 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
274.14 |
9 |
九、卫生健康支出 |
40 |
|||
10 |
十、节能环保支出 |
41 |
3,432.99 |
||
11 |
十一、城乡社区支出 |
42 |
5,572.16 |
||
12 |
十二、农林水支出 |
43 |
|||
13 |
十三、交通运输支出 |
44 |
|||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|||
16 |
十六、金融支出 |
47 |
|||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|||
19 |
十九、住房保障支出 |
50 |
157.58 |
||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
|||
23 |
二十三、其他支出 |
54 |
568.77 |
||
24 |
二十四、债务还本支出 |
55 |
|||
25 |
二十五、债务付息支出 |
56 |
|||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|||
本年收入合计 |
27 |
9,464.09 |
本年支出合计 |
58 |
10,025.64 |
使用非财政拨款结余 |
28 |
结余分配 |
59 |
||
年初结转和结余 |
29 |
699.18 |
年末结转和结余 |
60 |
137.63 |
30 |
61 |
||||
总计 |
31 |
10,163.27 |
总计 |
62 |
10,163.27 |
注:本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
收入决算表
公开02表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
9,464.09 |
9,456.87 |
7.22 |
||||||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.14 |
274.14 |
||||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
212.40 |
212.40 |
||||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.47 |
17.47 |
||||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.51 |
149.51 |
||||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.42 |
45.42 |
||||||||
20808 |
抚恤 |
46.74 |
46.74 |
||||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
46.74 |
46.74 |
||||||||
211 |
节能环保支出 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||||||
21103 |
污染防治 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||||||
2110302 |
水体 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||||||
212 |
城乡社区支出 |
5,572.16 |
5,572.16 |
||||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,326.05 |
2,326.05 |
||||||||
2120101 |
行政运行 |
2,121.83 |
2,121.83 |
||||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
204.22 |
204.22 |
||||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
||||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
||||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
||||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
||||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
||||||||
221 |
住房保障支出 |
157.58 |
157.58 |
||||||||
22102 |
住房改革支出 |
157.58 |
157.58 |
||||||||
2210201 |
住房公积金 |
136.03 |
136.03 |
||||||||
2210203 |
购房补贴 |
21.55 |
21.55 |
||||||||
229 |
其他支出 |
7.22 |
7.22 |
||||||||
22999 |
其他支出 |
7.22 |
7.22 |
||||||||
2299999 |
其他支出 |
7.22 |
7.22 |
||||||||
注:本表反映部门(单位)本年度取得的各项收入情况。 |
支出决算表
公开03表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,025.64 |
3,066.89 |
6,958.76 |
|||||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
|||||||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.14 |
259.14 |
15.00 |
||||||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
|||||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
212.40 |
212.40 |
|||||||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.47 |
17.47 |
|||||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.51 |
149.51 |
|||||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.42 |
45.42 |
|||||||
20808 |
抚恤 |
46.74 |
46.74 |
|||||||
2080801 |
死亡抚恤 |
46.74 |
46.74 |
|||||||
211 |
节能环保支出 |
3,432.99 |
3,432.99 |
|||||||
21103 |
污染防治 |
3,432.99 |
3,432.99 |
|||||||
2110302 |
水体 |
3,432.99 |
3,432.99 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
5,572.16 |
2,081.39 |
3,490.77 |
||||||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,326.05 |
2,081.39 |
244.66 |
||||||
2120101 |
行政运行 |
2,121.83 |
2,081.39 |
40.44 |
||||||
2120102 |
一般行政管理事务 |
204.22 |
204.22 |
|||||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
|||||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
|||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
|||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
|||||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
|||||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
|||||||
221 |
住房保障支出 |
157.58 |
157.58 |
|||||||
22102 |
住房改革支出 |
157.58 |
157.58 |
|||||||
2210201 |
住房公积金 |
136.03 |
136.03 |
|||||||
2210203 |
购房补贴 |
21.55 |
21.55 |
|||||||
229 |
其他支出 |
568.77 |
568.77 |
|||||||
22999 |
其他支出 |
568.77 |
568.77 |
|||||||
2299999 |
其他支出 |
568.77 |
568.77 |
|||||||
注:本表反映部门(单位)本年度各项支出情况。 |
财政拨款收入支出决算总表
公开04表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
||||||||
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目(按功能分类) |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
1 |
栏 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
7,090.70 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
20.00 |
20.00 |
|||
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
2,366.17 |
二、外交支出 |
34 |
|||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
三、国防支出 |
35 |
||||||
4 |
四、公共安全支出 |
36 |
|||||||
5 |
五、教育支出 |
37 |
|||||||
6 |
六、科学技术支出 |
38 |
|||||||
7 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|||||||
8 |
八、社会保障和就业支出 |
40 |
274.14 |
274.14 |
|||||
9 |
九、卫生健康支出 |
41 |
|||||||
10 |
十、节能环保支出 |
42 |
3,432.99 |
3,432.99 |
|||||
11 |
十一、城乡社区支出 |
43 |
5,572.16 |
3,205.99 |
2,366.17 |
||||
12 |
十二、农林水支出 |
44 |
|||||||
13 |
十三、交通运输支出 |
45 |
|||||||
14 |
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|||||||
15 |
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|||||||
16 |
十六、金融支出 |
48 |
|||||||
17 |
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|||||||
18 |
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|||||||
19 |
十九、住房保障支出 |
51 |
157.58 |
157.58 |
|||||
20 |
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|||||||
21 |
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|||||||
22 |
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
|||||||
23 |
二十三、其他支出 |
55 |
|||||||
24 |
二十四、债务还本支出 |
56 |
|||||||
25 |
二十五、债务付息支出 |
57 |
|||||||
26 |
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|||||||
本年收入合计 |
27 |
9,456.87 |
本年支出合计 |
59 |
9,456.87 |
7,090.70 |
2,366.17 |
||
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
||||||
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
61 |
|||||||
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
62 |
|||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
63 |
|||||||
总计 |
32 |
9,456.87 |
总计 |
64 |
9,456.87 |
7,090.70 |
2,366.17 |
||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
7,090.70 |
2,498.11 |
4,592.59 |
||||
201 |
一般公共服务支出 |
20.00 |
20.00 |
||||
20113 |
商贸事务 |
20.00 |
20.00 |
||||
2011308 |
招商引资 |
20.00 |
20.00 |
||||
208 |
社会保障和就业支出 |
274.14 |
259.14 |
15.00 |
|||
20801 |
人力资源和社会保障管理事务 |
15.00 |
15.00 |
||||
2080199 |
其他人力资源和社会保障管理事务支出 |
15.00 |
15.00 |
||||
20805 |
行政事业单位养老支出 |
212.40 |
212.40 |
||||
2080501 |
行政单位离退休 |
17.47 |
17.47 |
||||
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
149.51 |
149.51 |
||||
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
45.42 |
45.42 |
||||
20808 |
抚恤 |
46.74 |
46.74 |
||||
2080801 |
死亡抚恤 |
46.74 |
46.74 |
||||
211 |
节能环保支出 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||
21103 |
污染防治 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||
2110302 |
水体 |
3,432.99 |
3,432.99 |
||||
212 |
城乡社区支出 |
3,205.99 |
2,081.39 |
1,124.60 |
|||
21201 |
城乡社区管理事务 |
2,326.05 |
2,081.39 |
244.66 |
|||
2120101 |
行政运行 |
2,121.83 |
2,081.39 |
40.44 |
|||
2120102 |
一般行政管理事务 |
204.22 |
204.22 |
||||
21205 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
||||
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
22.34 |
22.34 |
||||
21299 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
||||
2129999 |
其他城乡社区支出 |
857.60 |
857.60 |
||||
221 |
住房保障支出 |
157.58 |
157.58 |
||||
22102 |
住房改革支出 |
157.58 |
157.58 |
||||
2210201 |
住房公积金 |
136.03 |
136.03 |
||||
2210203 |
购房补贴 |
21.55 |
21.55 |
||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
301 |
工资福利支出 |
1,663.05 |
302 |
商品和服务支出 |
170.85 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
30101 |
基本工资 |
335.80 |
30201 |
办公费 |
65.10 |
30701 |
国内债务付息 |
|
30102 |
津贴补贴 |
252.44 |
30202 |
印刷费 |
12.40 |
30702 |
国外债务付息 |
|
30103 |
奖金 |
522.19 |
30203 |
咨询费 |
63.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
30106 |
伙食补助费 |
30204 |
手续费 |
30704 |
国外债务发行费用 |
|||
30107 |
绩效工资 |
30205 |
水费 |
1.70 |
310 |
资本性支出 |
||
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
229.82 |
30206 |
电费 |
6.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
45.42 |
30207 |
邮电费 |
10.97 |
31002 |
办公设备购置 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
141.35 |
30208 |
取暖费 |
2.41 |
31003 |
专用设备购置 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
30209 |
物业管理费 |
31005 |
基础设施建设 |
|||
30112 |
其他社会保障缴费 |
30211 |
差旅费 |
5.46 |
31006 |
大型修缮 |
||
30113 |
住房公积金 |
136.03 |
30212 |
因公出国(境)费用 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
||
30114 |
医疗费 |
30213 |
维修(护)费 |
31008 |
物资储备 |
|||
30199 |
其他工资福利支出 |
30214 |
租赁费 |
31009 |
土地补偿 |
|||
303 |
对个人和家庭的补助 |
664.21 |
30215 |
会议费 |
31010 |
安置补助 |
||
30301 |
离休费 |
1.25 |
30216 |
培训费 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
||
30302 |
退休费 |
12.34 |
30217 |
公务接待费 |
3.81 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
30303 |
退职(役)费 |
30218 |
专用材料费 |
31013 |
公务用车购置 |
|||
30304 |
抚恤金 |
46.74 |
30224 |
被装购置费 |
31019 |
其他交通工具购置 |
||
30305 |
生活补贴 |
30225 |
专用燃料费 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
|||
30306 |
救济费 |
30226 |
劳务费 |
31022 |
无形资产购置 |
|||
30307 |
医疗费补助 |
30227 |
委托业务费 |
31099 |
其他资本性支出 |
|||
30308 |
助学金 |
30228 |
工会经费 |
312 |
对企业补助 |
|||
30309 |
奖励金 |
30229 |
福利费 |
31201 |
资本金注入 |
|||
30310 |
个人农业生产补贴 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|||
30311 |
代缴社会保险费 |
30239 |
其他交通费用 |
31204 |
费用补贴 |
|||
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
603.89 |
30240 |
税金及附加费用 |
31205 |
利息补贴 |
||
30299 |
其他商品和服务支出 |
31299 |
其他对企业补助 |
|||||
399 |
其他支出 |
|||||||
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|||||||
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|||||||
39909 |
经常性赠与 |
|||||||
39910 |
资本性赠与 |
|||||||
39999 |
其他支出 |
|||||||
人员经费合计 |
2,327.26 |
公用支出合计 |
170.85 |
|||||
注:本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
||||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,366.17 |
2,366.17 |
2,366.17 |
|||||||
212 |
城乡社区支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
2,366.17 |
||||||
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|||||||||
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
2,366.17 |
||||||
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2,366.17 |
2,366.17 |
2,366.17 |
||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
||||||||||
2.当此表数据为零时,即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开08表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
||||
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|||||||
注:1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
|||||||
2.当此表数据为空时,即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
财政拨款“三公”经费支出决算表
公开09表 |
||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
金额单位:万元 |
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
行次 |
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
18.00 |
4.31 |
3.81 |
1.因公出国(境)费 |
2 |
10.00 |
||
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
|||
(1)公务用车购置费 |
4 |
|||
(2)公务用车运行维护费 |
5 |
|||
3.公务接待费 |
6 |
8.00 |
4.31 |
3.81 |
(1)国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
3.81 |
其中:外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
(2)国(境)外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
1.因公出国(境)团组数(个) |
11 |
—— |
—— |
|
2.因公出国(境)人次数(人) |
12 |
—— |
—— |
|
3.公务用车购置数(辆) |
13 |
—— |
—— |
|
4.公务用车保有量(辆) |
14 |
—— |
—— |
|
5.国内公务接待批次(个) |
15 |
—— |
—— |
16 |
其中:外事接待批次(个) |
16 |
—— |
—— |
|
6.国内公务接待人次(人) |
17 |
—— |
—— |
171 |
其中:外事接待人次(人) |
18 |
—— |
—— |
|
7.国(境)外公务接待批次(个) |
19 |
—— |
—— |
|
8.国(境)外公务接待人次(人) |
20 |
—— |
—— |
|
注:1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数(省级单位含上年结转数);全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数;决算数反映当年预算安排的实际支出数(省级单位含上年结转资金安排的支出数)。 |
||||
2.当此表数据为空,即本部门(单位)无财政拨款“三公”经费支出 |
国有资产占用情况表
公开10表 |
||||
单位:ATM娱乐(中国)官方网站 |
2023年度 |
单位:台、辆、套 |
||
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
0 |
||
1.副部(省)级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
二、单价100万元(含)以上设备(不含车辆)(台、套) |
10 |
0 |
||
注:1.本表反映截止2023年12月31日,部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时,即本部门(单位)无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计10163.27万元,其中年初结转和结余699.18万元,比上年增加448.77万元,增长179.22%;使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元,与上年持平;本年收入合计9464.09万元,比上年减少12373.42万元,下降56.66%,主要原因:2022年局本级追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)支出导致。
本年收入的具体构成:财政拨款收入9456.87万元,占99.92%;事业收入0.00万元,占0.00%;经营收入0.00万元,占0.00%;上级补助收入0.00万元,占0.00%;附属单位上缴收入0.00万元,占0.00%;其他收入7.22万元,占0.08%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计10163.27万元,其中本年支出合计10025.64万元,比上年减少11363.09万元,下降53.13%,主要原因:2022年局本级年中追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金(海绵城市建设示范)支出导致;结余分配0.00万元,与上年持平;年末结转和结余137.63万元,比上年减少561.56万元,下降80.32%,主要原因:用上年结余资金弥补单位收支差额。
本年支出的具体构成:基本支出3066.89万元,占30.59%;项目支出6958.76万元,占69.41%;经营支出0.00万元,占0.00%;上缴上级支出0.00万元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00万元,占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2314.21万元,决算数9456.87万元,完成年初预算的408.64%。其中:
(一)一般公共服务支出(类)年初预算数0.00万元,决算数20.00万元,预决算差异主要原因:年中追加招商引资项目资金导致。
(二)社会保障和就业支出(类)年初预算数166.98万元,决算数274.14万元,完成年初预算的164.18%。预决算差异主要原因:年中追加抚恤金和职业年金清算项目导致。
(三)节能环保支出(类)年初预算数0.00万元,决算数3432.99万元,预决算差异主要原因:局本级年中追加一笔中央转移支付的城市管网及污水处理补助资金导致。
(四)城乡社区支出(类)年初预算数1989.65万元,决算数5572.16万元,完成年初预算的280.06%。预决算差异主要原因:年中追加城市基础设施配套费项目及城市建设专项资金项目资金导致。
(五)住房保障支出(类)年初预算数157.58万元,决算数157.58万元,完成年初预算的100.00%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2498.11万元,其中:
(一)工资福利支出1663.05万元,比上年减少691.70万元,下降29.37%,主要原因:退休人员绩效支出变更科目导致。
(二)商品和服务支出170.85万元,比上年减少0.34万元,下降0.20%,主要原因:办公费略压缩。
(三)对个人和家庭补助支出664.21万元,比上年增加270.16万元,增长68.56%,主要原因:退休人员绩效支出变更科目导致。
(四)资本性支出0.00万元,与上年持平,主要原因:设备购置费在项目经费开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数4.31万元,决算数3.81万元,完成全年预算的88.57%;决算数比上年增加3.03万元,增长384.40%,其中:
(一)因公出国(境)费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,主要原因:无出国费支出。决算数与上年持平,主要原因:无出国费支出。全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
(二)公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元,其中:
公务用车购置全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数0.00万元,决算数0.00万元。决算数与上年持平。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。
(三)公务接待费全年预算数4.31万元,决算数3.81万元,完成全年预算的88.57%,主要原因:公务接待费支出预算无法预计准确。决算数比上年增加3.03万元,增长384.40%,主要原因:2022年因疫情影响及局属单位机构改革导致接待费支出减少。全年国内公务接待16批,累计接待171人次,主要是:接待外省来昌单位学习考察支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出170.85万元,决算数比上年减少0.34万元,下降0.20%,主要原因:办公费略减少。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额2719.39万元,其中:政府采购货物支出23.06万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出2696.33万元。授予中小企业合同金额1423.39万元,占政府采购支出总额的52.34%,其中:授予小微企业合同金额1323.89万元,占授予中小企业合同金额的93.01%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的51.93%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日,本单位共有车辆0辆(台),其中:副部(省)级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目13个全面开展绩效自评,共涉及资金6818.82万元,占项目支出总额的97.99%。其中,9个项目评价结果为“优”,3个项目评价结果为“良”。
(二)单位决算中项目绩效自评情况。
本单位各项目支出绩效自评表如下:
第四部分 名词解释
(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
(八)上年结转和结余:填列2021年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
(一)住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
(二)住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
(三)住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离休退(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。
(四)住房保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离休退(项):反映事业单位单位开支的离退休支出。
(五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
(七)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项):反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
(八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区支出(项):反映除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。
(九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
(十一)住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项):反映其他用于城乡社区住宅方面的支出。
(十二)住房保障支出(类)其他支出(款)其他支出(项):反映除上述项目以外其他不能具体划分到具体功能科目中的支出。
三、相关专业名词
(一)“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(二)机关运行经费:是指用财政拨款安排的为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。